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部门介绍  

   

    审计处是学校主管内部审计工作的职能部门。学校内部审计是指学校内部审计机构、审计人员对财务收支、经济活动的真实、合法和效益情况依法进行独立监督、评价的行为。通过对学校与资源利用有关的业务活动及其内部控制的适当性、合法性和有效性的审查,并进行确认、评价、咨询,旨在促进完善管理控制、防范风险、创造效益,促进学校事业目标的实现。

审计处现有在编工作人员3名,其中高级工程师一名,高级审计师一名,审计师一名。下设财务审计科和工程审计科,财务审计科的主要职责是:进行学校财务预决算审计;各项教育经费和科研经费使用情况审计;学校及下属各二级独立核算单位经济活动的财务收支审计;学校处级领导的经济责任审计。工程审计室的主要职责是:负责两万元以上零星基建、扩改建、维修、装饰工程项目的预决算审计;大型基建、扩改建、维修工程项目招标情况的监督检查工作;基本建设投资(含国拨、自筹、捐赠)的管理和使用工作;开展基建工程项目工程竣工结算、决算审计或委托审计。

审计处成立以来,在上级审计部门的业务指导下,在学校党政的领导下,以审计法规为依据,认真履行内部审计职责,紧紧围绕学校中心工作, 实事求是、客观公正,先后完成了学校财务收支审计、经济责任审计、经济效益审计、工程预决算审计、专项审计调查等多项审计任务。为学校的发展做出了贡献,得到了上级主管部门和学校领导的充分肯定。

 

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